你好: 单从这个图上看不出来具体是什么原因退回的。 这个款项是什么款项,需要解释清楚才能提供做账思路。 这个图的信息有限。
事业单位,账号错误,账款退回零余额,零余额退回财政,再由财政拨回零余额额度,分录怎么做。
这个其他应付款财政零余额汇款怎么做账
行政单位零余额直接支付电费借款及还款分录,借款时借:其他应付款贷:财政拨款收入还款时借:业务活动费用贷:其他应付款。请问预算分录分别怎么记?
财政云上年的财政应返还额度今年确定不返还了,上年财务做了借:财政应返还额度—财政授权支付贷;零余额账户用款额度预算做了借:资金结存—财政应返还额度贷:资金结存—零余额账户用款额度今年不用零余额账户用款额度这个科目了,今年怎样做账把这笔钱销掉
事业单位,计提经费,可以这样做分录吗,借:其他应付款,贷:财政拔款收入,到实际收财政资金到时,借:零余额帐户,贷:其他应付款,可以吗?
老师记账的时候进项税和发票进项税多记了0.7元怎么调整会计分录
老师,我想咨询一下,我们是粮食收购业,跟对方签订了,点价合同,商品出库,付给对方,但还没确认价格,对方预付给我们一部分资金,应该确认收入吗
进货65044,销售78088,但是库存用不完,还是按照正常做会计凭证,剩余库存有影响吗?库存我有进出库明细,软件版可以倒出来, 我进货做库存商品64387,退空箱657, 借库存商品65044 贷银行存款64387 其他应收款657 这样做是对的吗
老师, 请问工程建完后转入固资时, 可以把工程审价费也转入固资吗?
房租发票2024年12月底之前没有开过来,2025年2月左右才开,2024年房租预提费用,2024年所得税汇算可以税前扣除吗?
老师 我这边小规模在去年6月产生一笔148.52的增值税 但缴纳的时候产生了滞纳金 交的是152.38 有3.86是滞纳金 当时直接写的分录是 借:应交税费-应交增值税 152.38 贷:银行存款 152.38 在这个月修改成了借:利润分配-未分配利润 3.86 贷:应交税费3.86 请问这样是否合理
咨询一个分红的账务处理问题:老板张某实际控制A公司,A公司控股B公司,现在老板要求分红并缴纳个税,B公司拟分红100万,请问如果处理?是否可以B公司把100万分红上交给A公司,由A公司分配给控制人自然人,自然人股东再缴纳个税,还是说B公司分红的100万可以直接分配给自然人股东,谢谢
老师 公司来了一个退休的员工,签的劳务合同,每月工资6000元,不缴纳社保,我要怎么处理她的工资收入、她需要缴个税吗?
老师,过年给员工买的新年福利可以直接入管理费用福利费吗,不然还得拆开审报个税
老师,公司给项目员工租房大概3个月 入什么科目?