您好 所得税汇算调增怎么写的分录
年终结转本年利润与利润表里的净利润不一致,差额是所得税汇算调增金额,怎么办
年末了,我结转了12月损益。然后准备结转本年利润科目,这个时候我发现本年利润科目年末余额和利润表的净利润金额不一致,相差一百多,请老师是哪里出了问题
老师,年底结转利润,科目余额表的本年利润与利润表的净利润不一致,怎么办?
年底结账时,结转本年利润 到 未分配利润 改金额不是应该跟利润表中净利润金额一样吗?为什么我自动结转后,金额和利润表表中的净利润是不一样的
所得税汇算清缴,财务报表利润表与所得税报表净利润不一致,是因为滞纳金导致的,改怎么调整让利润表与所得税报表一样
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
所得税费用 900.00 应交税费-应交所得税 900.00 本年利润 900.00 所得税费用 900.00 所得税汇算纳税调增 310401 利润分配-未分配利润 900.00 本年利润 900.00 应交税费-应交所得税 900.00 营业外支出-税款滞纳金 3.15 银行存款-工商银行
用了利润分配-未分配利润科目 对不上正确的
那数据不一致,不用管吗,没啥影响吗
数据不一致,不用管 没啥影响