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老师您好!我们是建筑企业,向甲方索取应收账款,但是甲方不是以银行存款支付,而是用商业承兑汇票支付,是不是应该这样做分录 借:应收票据 贷:应收账款——甲方A 谢谢!

2021-01-07 22:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 22:15

是的,转入应收票据核算

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是的,转入应收票据核算
2021-01-07
你好,分录反了借应付账款贷应付票据-银行承兑汇票—浙商银行
2024-08-20
学员你好,因为票据到期不能收回款项,这个款就变成应收账款了,所以借:应收账款 565,贷:应收票据 虽然你贴现了但到期银行收不到钱,你需要偿还 所以; 借:短期借款 565,贷:银行存款 565
2022-06-09
你好这个直接做这个就可以借,应付账款—供应商 贷,应收票据
2021-06-21
是的,就是那样做账的
2025-01-20
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