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老师,我有个问题想咨询一下,外贸公司往来会计应收账款明细账怎么做,外贸客户都是先付预付款,有的订单跨期很长,年底了我很公司销售对账对不上,他是按订单号记账,我是按发货金额和付款金额记账

2021-01-07 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 14:52

同学你好,外贸公司的账务,预收账款会比较多,是这种现象,按订单把金额核对清楚就好。账务处理的就按要求处理,销售的和财务对账不一样,销售类似于跟订单性质,没有会计期间的概念。

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快账用户5587 追问 2021-01-07 14:54

意思就是我还是按照现在的方法登记对吗,那最后我们帐对不上怎么办?

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齐红老师 解答 2021-01-07 14:57

同学你好,与销售核对账目,把有差异的双方做备注,备注清楚是啥原因有差异就好,销售跟进的是时时的,

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快账用户5587 追问 2021-01-07 14:58

有没有这样的表格方便我统计应收账款

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齐红老师 解答 2021-01-07 15:02

同学你好,和销售核对的账目,建议你可以用销售的同事表格,共用这个就好,仅仅是在后面备注下差异,不需要复杂的表格。

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快账用户5587 追问 2021-01-07 15:03

好的 ,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-07 16:33

同学你好,不客气,希望你进步!

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同学你好,外贸公司的账务,预收账款会比较多,是这种现象,按订单把金额核对清楚就好。账务处理的就按要求处理,销售的和财务对账不一样,销售类似于跟订单性质,没有会计期间的概念。
2021-01-07
你好,可以的,可以一笔一笔的调账
2020-11-26
同学 你好 针对从代理记账接手的账, 出现大面积错误 可以考虑直接一笔调整 ,
2020-11-25
你好,应付小猜测有没有入账的业务,可以补录, 补录看下有没是实际已经付了一部分款的,这样就有可能资金就没这么多了
2022-05-25
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
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