同学您好 如果当时公司业务较少,外账往来(应收应付其他应收应付)相对比较准确可以这样子,如果以前很多没入外账,往来不完整,就需要和公司熟悉的人员沟通了解下。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师好,我想问一下,我现在手里新接的一家帐,现在是小规模准备升为一般纳税人的,2016年注册的公司,没有帐,只是之前给代账做的,财报表,资产负债表数据就是胡乱填的,今年6月份之前负债表有期初数据,没有期末数据,6月份之后代账会计胡乱填了期末数据,没有任何根据胡乱填的,我想知道我这边接手后该怎么做呢
老师我接了一个单位的内账,之前没有做账,现在要开始做账的,我盘点了仓库账,固定资产,应收应付也建好,自己通过这些数据建账!但是现在我的资产负债表中,资产减去负债才1000万左右,外债所有者权益却是6000多万,你说我怎么去做呢?
老师您好,一家公司今年2月才成立,外账是外包的,现在要做内账,之前一直没有做内账。那开始着手内账的话:就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗?内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗?还是可以随便挑选一个月份开始做内账?内账需要打印凭证吗?内账会有审计审查吗?谢谢老师
在一家公司做内账,以前没有账,就是代账公司做外账报税,现在如果开始做内账的话,是根据资产负债表上的科目统计期初数据吗?统计完之后需要资产负债表的左右平,是这样吗
老师您好,我们是医疗器械公司,仓库购入货架,普票,一共6890,应该计入什么科目
货拉拉收款凭证低于500元的可以入账吗?可税前扣除不
固定资产期末为0,累计折旧有贷方金额,但是期末余额为0.那汇算清缴105080表怎么填呢
欧老师接我的问题,其他人别接
老师,请问下餐饮公司的水、电、暖气费记入管理费用可以吧?
老师,企业所得税主表股东投资人这里一直过不去,提示大于0小于等于1,这里怎么填
法人独资企业是交个人所得税还是企业所得税,如果是交企业所得税的话能否享受小微企业的所得税优惠政策
老师,我们已经竣工投产 但是一直没做竣工结算,因为是用的建筑公司资质,结算的话会有很高的税要交。但是现在要交房产税,计算成本也需要计提折旧,该怎么处理?
老师,我到哪里能查公司属于什么企业呢?大中小型
怎么查增值已勾选发票的明细呢?
外账那边的账不准,是不准确的,现在我就是要整理内账的期初数据,我需要整理哪些数据呢
同学您好 现金、银行存款(这个外账应该是准确的)应收账款(销售人员应该知道)其他应收款 存货(盘点如果有的话) 固定资产 (盘点) 应付账款(采购应该知道)应交税费 (按照外账) 利润表根据今年重新开始就可以