您好 个税之前申报错误了,可以更正 6-11月份的个税少报了,现在12月份可以更改
有两份租赁合同,缴纳印花税税源采集的时候是把两个租赁合同的金额合并一起申报吗
你好,手机以租代售会计处理
餐饮行业,不包括住宿,增值税税负率是多少,企业所得税税负率多少
光华公司报废其一套机械设备,该设备原价20万元,已经计提折旧15万元,报废过程中以银行存款支付相关费用3万元,残料变卖收入为4万元,已存入银行。不考虑报废过程中应缴纳的税金。要求:对此业务进行账务处理。
有商业折扣又有现金折扣要怎么算
营业利润增长率和净利润增长率持续降低,以及销售增长率持续上升表明了企业什么哦
请问民间非营利组织购买电脑11699元,帐务如何处理
10月15日美元对兹罗提汇率多少
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合作社开了十多万的发票印花税不采集会有罚款吗
在自然人电子税务局改不了,显示不成功,要去税务大厅办理
显示申报失败
自然人客户扣缴端不可以?
更改成功了,但是发送申报显示:只能申报期属期止于2020年11月及其之后的综合所得个人所得税预扣预交申报表,请前往办税服务厅办理
那您当地系统不允许了 我这边是可以的 您只好去税务大厅柜面更正申报了 或者把前面少申报的 汇总在这个月一起申报啊 如果您更正前面的 有税金的话 还要缴纳滞纳金 我一月份发了工资 零申报的 这个月就把一月份的并入到12月的一起申报了 只要按年申报金额跟工资金额一致 基本没问题的
因为数额比较大,从6月份到现在一共开了70万的票,之前只报了一个人的工资,因为我们工资一年才发,所以把70万分摊到7个月的工资,之前不知道
公司是小规模,所以也不是很懂,到年底才知道要交企业所得税,但是事实是这些钱都发给工人工资了
那您工人入职日期填写1月份 每个人都可以扣除6万的 然后把少的金额补申报就好了 如果前面月份没有申报的员工 可以这个月申报的时候增加进去
公司6月份才注册的,所以这些工人我填的都是6月份入职的,不知道这样对不对?如果工资总共加起来和开票金额差不多,我还要不要交企业所得税?
都是6月份入职的 这样正确的 如果没有利润的话 不用缴纳企业所得税
那还用交其他的税吗?除了企业所得税
您开了发票有增值税 城建税 附加税 印花税啊
那这些都是怎么按什么利率交的?70万大概要交多少?
根据您开具的发票啊 发票上的税额缴纳增值税 然后对应申报的时候会有附加税 印花税根据收入的万分之三
那也挺多的,听说今年疫情小规模会有税收减免
小规模城建税 附加税 印花税都是减半征收的
好的,感谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快