咨询
Q

我现在11月份做的账应缴纳的税费和实际缴纳的税费不符,核对了一下科目余额表销项税额和税控盘的一致,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转了 而且把之前没计提的税金系统生成凭证了 接下来要在11月份调整吗

我现在11月份做的账应缴纳的税费和实际缴纳的税费不符,核对了一下科目余额表销项税额和税控盘的一致,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转了 而且把之前没计提的税金系统生成凭证了 接下来要在11月份调整吗
2021-01-06 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 21:04

不是按月申报,你可以直接反结账去冲掉可以,计提不对话,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转 冲掉,计提不对重新计提

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
不是按月申报,你可以直接反结账去冲掉可以,计提不对话,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转 冲掉,计提不对重新计提
2021-01-06
同学你好 按明细核对就可以了 然后查出来再调整
2023-08-10
您好,直接用未分配利润
2021-11-10
你好,进项有漏申报么
2024-03-21
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×