你好,同学, 可以修改,如果外汇管理局这边有疑问,你提供说明就可以了
老师你好,我是建筑行业的,我在5月开具外经证的时候报验地选错了,当月税款交了,发票开了。并且在五月申报的时候预交税款也抵扣了,现在9月发现报验地错误,因此开具了正确外经证并缴纳了税款,请问我可以直接去退回那笔缴纳错误的税款吗?我理解的是可以不用修改申报,不需要重新冲红开具发票,因为我申报9月报表的时候不会抵扣9月重新缴纳的这笔预交税款。而开具的发票冲红与否也与错误报验地没有多大关系,所以只需要错误报验地退税就可以了,这样对吗
外汇申报信用证收入,勾选了预收款,附言是也是预收款,银行已经通过了,可以直接修改吗?银行说可以改,但是我这边担心外管局不让改
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师:您好,公司收到分期购买的合同,已经通过银行流水支付了分期款,但是对方未开具发票,请问 我这边是等到收到发票再做呢,还是说可以先根据合同入账。然后发票到了,直接把发票附在用合同做账的凭证后面呢
公积金跨月交有没有滞纳金
老师,自己的机器设备仪器卖给自己名下的公司,怎么操作呢,首先干啥其次干啥
这种需要发票怎么做账?
老师,请问跟员工签劳务合同的话,个税是按工资薪金报,还是按劳务报,长期工作的
个人帮公司做了装修,可以去税局代开装修发票吗
餐饮会计需要盘点么?是不是核算成本那个盘点
内账,问一下,如果发现2023年的普通发票抬头开错了,如果对方不给重开的话,可以让他们开收据补充吗?还是一定得重开
老师,我们公司在办理工商注销时,发现全体承诺书签字其中有个人的名字签错了,签成老法人的名字了,现在公告期满了,这种情况需要重新公示等20天公告期吗?还是说可以直接在办理注销流程的时候,修改成最新法人股东签字就行呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是每个月开出去多少的销项谁。就一定开进来多少的进项税。要要不然就会缴纳税要?
建筑那些按照简易计算
直接在网上改就可以了是吧。不需要准备其他手续吗
不需要,网上更改就可以了
如果改了国家哪
国家,那你外汇这边重新处理喔