您好!是的,先结转损益之后,然后看本年利润科目的余额再进行结转的。
老师:年底结转本年利润,是要结转损益科目后再结转本年利润吗?
你好 老师 请问年末结转本年利润,是先结转损益之后,然后看本年利润科目的余额再进行结转吗?
老师 年末结转本年利润怎么结转 是12月份期间损益结转后 看一看本年利润余额 然后做分录本年利润和未分配吗
年末结转本年利润是不是在当期结转损益并且系统记账后,再根据本年利润科目的1-12月科目余额来结转?
老师,结转本年利润是,结转损益之后看本年利润的值来结转吗
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
老师那差额征收全额开票,差额部分不在发票显示,我需要自己做台帐吗?要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
老师这个差额征收太麻烦了,如果当月收到1000万的工程款,然后分包单位还没有把发票给我们开进来,我们还怎么差额,是不是就按1000交税,然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款,但是收到分包进项发票了,等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
老师,小规模公司购进的库存6000卖出时没有给对方开发票,对方用现金付的货款,这种怎么做分录?
选择差额征收全额开票,那个差额部分不在发票备注里面单个显示吗,我看差额征收差额开票,那个扣除的差额部分会显示在发票备注栏
好的 谢谢老师
不客气,如果能帮到你请给五星好评哈谢谢啦!