你好,借:应收票据 贷:应收账款
老师好 想问下 今天我公司收到一张请20年4月份办理的电子承兑汇票 出票人是济南某公司和收款人是泰安某公司,都是别的公司金额100000, 写着可转让,汇票到期日是20.10.15,然后我们公司出纳打了100000的还这笔款,给了一个内蒙古某公司,请问下为什么是我们还这比款呢?承兑汇票上也没有我们公司名字,我应该怎么做账?
老师,用友出现要我审核,怎么操作,怎么增加另一个人,我前面做用友是不要我审核就可以做账的,怎么操作呀,最好设置不要审核的,朋友说如果审核制单人和审核人不能为一人,在权限下的用户增加审核人,但是我出来图1 界面,奇怪了,资产负债表没有资产数据的出现了图2 的界面,朋友说审核记账后才可以期间损益结转,最后出报表,但是报表怎么还是以前的账套的公司名字,我现在这个账套名字不是这个呀,怎么设置报表呢,公司名字,如图3 ,今天小规模是最后一天报税啊,这样都做好了,就是差报表出报表的时候就显示这个报表不正常,嗯,然后显示还是我另外一个公司的名字,我这是新账套啊,因为又做了一个小公司啊,这该怎么做呀?
老师,电子汇票承兑要不要做账呀,可是转了这么多,如果要做那应当怎么处理好呢
老师,电子汇票承兑要不要做账呀,可是转了这么多,如果要做那应当怎么处理好呢 出票人和收票人都不是我公司,后面背书了好多,到最后合肥安徒视是我公司,这个怎么做账呀
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
预收账款预付账款有较大的金额分别会有什么税务风险?
预收预付又较大金额会有什么风险?
一般纳税人,调价调的是暂估库存,发票未到,怎么做账务处理? 发票到了,怎么账务处理?
老师,车辆罚款和滞纳金,只有微信支付截图,可以作为附件入账吗?入账是计入营业外支出?企业所得税汇算清缴需要将车辆罚款和滞纳金的金额纳税调增吗?
老师,我们公司是承租方,跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问,我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗?还是说,不管对方单位承不承担税款,如果出租方给我们承租方开了租赁发票,都只能由出租方来申报缴纳税款呢?
请问管道检测费支出选技什么现金流呢?
老师,1.公司注销以后,就算之前有不合规的地方也没事了吗?2.是不是有些企业会过几年把公司注销,重新注册新公司来降低风险?3.客户要13%的增值税发票,我司是小规模开不了,可否开3%,另外十个点补差价给她,或者把单价开低来,如果补差价,这笔支出怎么入账?
老师你好,员工买电器用于家庭的,可以拿发票在公司报销吗?
我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨,合同价款50万元,企业先预付了全部款项50万元,供应商收到款项发货,后面货物运输过程中物料破损了1吨,破损物料金额5万元,破损由供应商承担,供应商给企业退回了破损物料金额5万元,然后供应商给企业开的发票数量是9吨,金额45万元,这样的情况企业怎么做账?
今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000,因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000,保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
,借:应收票据,二级要不要写。25000 贷:应收账款25000 这样做了,后面的流程是怎样的呢。老师麻烦说下
没有二级科目了的呢。 等票据到期后,提示付款即可
应收账款和应收票据都不用写二级嘛。后面提示付款分录又是怎么做。老师能麻烦举个例子,第一次遇到电子承兑汇票
你为什么收到这个汇票?
有哪些情况呢。我刚来老板没说
客户付货款给你们啊
老师您看是不是这样,上面那个,借:应收票据25000 贷:应收账款25000 收到货款时,借银行存款25000 贷:应收票据 开票时发生收入 借,应收账款25000 贷:主营业务收入 贷应交税费―销项
你好,是的,是i这样做的呢
借:应收票据25000(二级不用写嘛) 贷:应收账款25000(二级科目要写嘛)
您好,看i你们实际有没有二级科目
老师你帮我看下,按照图片中的,二级科目应该写什么呀,出票和收票人不是我公司,背书到最后,合肥安徒视智能科技有限公司
最后是你们公司就对了
借:应收票据25000二级能不能帮我标注下 贷:应收账款25000
我不知道你们有没有二级科目,一般都是没有二级科目的呢