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老师12月份我有应交增值税150元,本月我也有税控费440元,税控费我提前做了借:应交税费-税费减免 贷:营业外收入,那我月底是不是还得做借:应交税费-应交增值税150 贷:应交税费-税费减免150这个分录啊?

2021-01-06 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 09:17

您好,是的需要做这笔会计分录

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你好   你减免的分录 是不对的。 应该做:借应交税费应交增值税-减免税额 借管理费用 负数处理 ;     你要把分录改下。 分录不对 
2021-01-06
您好,是的需要做这笔会计分录
2021-01-06
你好 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-19
你好,冲管理费用就可以。
2021-01-10
你好,第二个更合适,小规模的,他就一个应交税费,应交增值税科目。
2021-12-17
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