您好,是的需要做这笔会计分录

老师12月份我有应交增值税150元,本月我也有税控费440元,税控费我提前做了借:应交税费-税费减免 贷:营业外收入,那我月底是不是还得做借:应交税费-应交增值税150 贷:应交税费-税费减免150这个分录啊?
老师12月份我有应交增值税150元,本月我也有税控费440元,税控费我提前做了借:应交税费-税费减免 贷:营业外收入,那我月底是不是还得做借:应交税费-应交增值税150 贷:应交税费-税费减免150这个分录啊?
老师,印花税2020年减半征收,12月产生印花税300元,实交150元,我计提了全额的印花税,借管理费用300 贷应交税费印花税300。老师那我减免的150元是做营业外收入还是做到管理费用里啊
我是分开,贷:应交税费应交增值税税减免税款,最终结转借:应交税费应交增值税减免税款 贷:营业外收入减免税额 。我同事是做没有分开,年底做借:应交税费应交增值税小规模增值税 贷:利润分配未分配利润。那个更合适,请解决下
老师,税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款,那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?请问这样做对吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?