咨询
Q

老师,税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款,那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?请问这样做对吗?

2022-11-02 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 13:54

对的,是的,是这么做的。l

头像
快账用户5890 追问 2022-11-02 13:55

也就是说将这280元视为是应交税费-应交增值税-进项税额一样是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-11-02 13:56

做应交税费,应交增值税减免税款里面就可以的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。l
2022-11-02
你好 对的是的正确的。
2022-03-11
您好,第一个分录,中间通过应交税费-应交增值税(未交增值税转出),不要直接进项税额转销项税额。其他分录都没有问题。
2022-01-13
对的,是的,可以这么做的。
2023-09-22
同学你好,分录是对的;;;
2022-03-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×