您好,您可以增加一个厂提仓,一进一出,成本按料价+加工费等
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
公司是商贸企业,原材料是自己购买的,然后加工厂加工直接发给客户,成本应该怎么核算,进销存如何做账,和金蝶同步进销存的数量金额
我们是歺饮管理公司。旗下有加盟店,我们为加盟店采购原材料,然后销售给他们,是直接由工厂发往客户的销售模式,这个库存商品每月结转成本按什么价格结转?还有一种情况是核心原材料放在我们自己仓库,然后销售给客户,这种情况每月结转成本按什么价格结转?
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
老师 我们贸易家居行业 现在我们在A工厂拿货 直接发给我的客户B 我们客户是按完工才知道多少钱的 跟A工厂拿货有对账 借库存商品 贷应付账款A工厂 然后 成本 也是等于销售出库数量*进货单价 借主营业务成本 贷库存商品 问题是 应收账款这边我应该怎么算 ?应收账款怎么核算 是多少
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
能说的详细一点吗
我是打算这样核算,所有购进的原材料按料价核算,销售商品记入收入,月末按照销售数据乘来料的加权平均价核算成本可以吗
您好,您要加上加工费,和运费等,您不是还要委外加工吗
运费这些是月结还有加工费也是
你觉得怎么做账比较适合
老师麻烦回答一下
您可以算一下单件加工费,然后计提加工费,如果运费可以分,也分到单品成本,如果不行,直接记费用 如原料100万,100件,加工费10万,单件入库11元 发料时 借:委托加工物资 贷:原材料 入库时 借:库存商品110 贷:应付账款10 委托加工物资100
我这个公司是做钢材的 加工也有损耗 我现在做账是没有做委托加工这一步,直接就是原材料购入 销售原材料 废料也一块也没有反映 加工费和运费都是做费用核算,成本就是以销售数量乘来料价核算,这样可以吗
我们公司是没有仓库的 都是加工好了叫司机去加工厂拉货的 所以也没有入库单这些
还有一张发票不知道该不该入账,老板去培训上课的学费十万这样,怎么做账啊 能抵税吗 开的是专票
您好,您要加上加工费,不然毛利不准
与经营有关的费用,取得合法有效的凭证,可以做为公司的成本费用列支
加工费都是月结的 分不开
学费怎么入账呢
管理费用-职工教育经费
是老板自己个人付的 然后开发票开公司的 怎么做账 做报销吗
您好,是的,走报销流程
跨年可以用吗 还是必须今年
跨年报销,金额大的也要调回来,到时候更麻烦
麻烦您五星好评哟,谢谢