借固定资产36 贷银行存款36 假如是折旧三年,不算残值,36/36个月,每个月就是1 借管理费用-折旧1 贷累计折旧1 固定资产清理一般是处置固定资产或是资产报废的时候才会用到。
对以前年度毁损的固定资产进行清理处理分录如下(净损失): 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:利润分配——未分配利润 , 贷:固定资产清理 汇算时需填下表吗?
老师,发一下固定资产的分录和折旧分录;每个的折旧怎么算;什么时候需要做固定资产净损失和固定资产清理?
老师我在每月计提固定资产折旧费时 分录是 借:业务活动费—固定资产折旧费 贷:固定资产累计折旧 —通用设备 但是我发现明细账固定资产科目原值一直保持不动,累计折旧和固定资产折旧分开的 这是怎么回事
老师借方固定资产清理和累计折旧,贷方固定资产怎么冲分录啊,做成亏损
老师好!销售已折旧的固定资产,分录是固定资产清理一贷营业外收入,资产净损失要在报表上体现吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
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好的,直到做到折旧完?
同学,你好,直到完毕。