这个需要去问你税局那边看到时候倒数第2列填写看报错不,看需要去申请抵减后面需要交不,这个需要问下你税局,之前有一个学员反馈说可以直接抵减,
老师我想咨询一下,我上个月城市维护建设税报错了,增值税免了,附加税也应该免。但是我申报了,后来又更正申报了。税务局说更正了就行,下次有附加税的时候别付款到税务局抵税去。但是我现在这笔多交的城建税分录不知道咋做了。
老师,我们有个项目把230万分包出去了,对方已经预交了税款,这部分税款我们就不用预交,那么我们填写增值税报表的时候这部分在哪里提现才能扣掉(我们是小规模)
老师好,小规模超过30万,然后再代开了一张专票,也缴纳了税款,后来再红冲了一些票,最后季度没有超过30万,那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗?还是说要把缴纳的增值税填上,然后在预缴税款那里把税额写上
老师 小规模 之前预缴了税款 但是现在报表的时候 附加税哪里已交税款少填了一部分 导致现在又多交了一部分 但是现在在网上也不能更正申报了 我可以不用管它 把剩下的一部们留在下期申报的时候再抵扣吗
老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
老师怎么查看有没有足额享受加计扣减5%的优惠政策?
公司是23年3月开的,税务备案是24年12月报税是啥时候开始申报税
收到半年房租的发票,每个月应该怎么做账,贴附件
开普票我们成本是多少,指的是什么
开普票我们成本是多少,开了普票含税2000,我们成本是多少
我一在一大学一的频餐饮公司一租了一个档囗,合同期一年,一年后,我继续租,但是没有续签合同,后来公司不做了,供货商有些货款没有收回,就起诉餐饮公司,法院判了,要公司还钱,最后餐饮公司说要起诉我们,因为/我们不还有小部分货款未给(这里面我有两个月关一门,当时我\跟公司协商过,这一两个月_的管理费不要收取,当时默许了,现在又不承认了,)如果公司现在要起诉我,合理吗
开普票我们成本是多少开2000,税点1
开普票我们成本是多少是小规模
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甲公司是一家居民企业,为增值税一般纳税人,属于是国家需要重点扶持的高新技术企业,本年取得商品销售收入5600万元、转让固定资产的净收益50万元、投资收益80万元;发生商品销售成本2200万元、税金及附加120万元、销售费用1900万元、管理费用960万元、财务费用180万元、营业支出100万元,实现利润总额270万元,甲公司自行计算缴纳企业所得税=270x15%=40.5(万元)。经册会计师审核,发现本年甲公司存在如下问题:(1)12月购进一台符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,当月投入使用,甲公司将该设备购买价款600元一次性在成本中列支。该设备生产的产品全部在当月销售,相关成本已结转,(5)营业外支出中含通过公益性社会团体向灾区捐款70万元、因违反合同约定支付给其他企业违约金20万元、因违反相关规定被市场监督管理部门处以罚款10万元,(4)计算甲公司本年度准予在税前扣除的营业外支出金额
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附加税 就是这一列少填了一部分 我们主管说可以下期再缴纳一部们 但是 我还是不放心 想问一下你们
我知道你说意思,部分学员之前反馈说是可以,这个你需要问你税局看后续是不是可以自己填写进去,有地区有是会报错的,
哦哦 好的
好,我先回复别的学员了你问下你税局那边,
好的 谢谢老师
好,我先回复别的学员了