您好,错误发票,红字冲回。再按正确发票分录记账
老师,就是对方给我们开的发票,我们现在发现开错了怎么办,已经跨季度跨年了,有些款是挂应付的
老师,我们发现对方开错票了,已经做账了,跨月了,还需要把发票寄给对方红冲么
老师,供应商给我们开具的开票已经入账后跨月发现发错了。发票我们用不用退回
我们买了一个公司的货物 对方给我们开了发票,我们收到后丢了,还有尾款给对方没有付,现在怎么办? 有没有什么解决办法?跨年度了 谢谢
老师 承租方给我们转了312500的租赁款 我们计算错误 开具的是315000的发票 税款已经缴纳 跨年才发现错误发票 发票已红冲 账务处理应该怎么做
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
那是要那些发票回来红冲,然后在开具正确的发票,再根据发票记账这样吗
您好,是的,您的理解非常正确
那我比如之前挂应付50000,然后这个季度继续挂吗,现在现在已经跨年了
您好,若未向对方支付发票款项,是继续挂应付账款。
老师,比如十一月挂了应付5万,但是12月付款了冲应付,现在1月份发现发票开错了,是要抽错的发票出来拿给对方重新开具吗,然后新开的发票放在一月做账吗,那分录不是重复了吗老师
您好,是开具红字冲回发票。
您好,红字发票做分录是红字分录。不存在重复发票的情况
好的,明白了
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持