一、你这个是在做假账吧,正常出现你说的这种情况是非常不正常的。
财会软件点结转,本年利润借方和贷方都有数据,点结转是不是还要做一笔分录,把本年利润结转到利润分配,比如亏损,借本年利润,贷利润分配-未分配利润对吧
老师,我想问下年末结转本年利润,假如结转费用和收入在本年利润后,本年利润借贷方相抵为0,利润分配-未分配利润没发做吧?不用做利润分配这一步?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
请问,老师们过年都放假?有值班老师吗?
在建工程直接转为持有待售资产了,那么产生的运费搬迁费等怎么做账
借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 这个分录整体是个啥意思?
老师,我们领导个人卡被封了,网商银行不能转账,说有几笔钱要说清来源,提供佐证,这种情况怎么办?昨天他的卡转出去18万,现在银行不让转了
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
也不是做假账,主要是我们所有的银行利息都需要挂着,这个需要上交给上级,然后他让我们的费用在利息收入中开支,抵减掉。所以才会出现利润为平,而且我们暂时也没有销售收入。
一、利息收入是需要缴纳税款的。你不能收入抵开支处理。
所以我们比较特殊就是这样。所以像这种本年利润为0,是不是不用进行未分配利润结转
老师,那一般银行的利息收入算不算企业的自有资金?
这个不用结转未分配利润,因为本年利润没有余额。
好的。那企业放在银行的利息收入从意义上算不算进企业现有的资金?
这个是算企业现有的资金,是可以支配的。
好的。另外如果前几个月利息收入记到应付账款,那我12月要把这个调回到财务费用这个科目,应该怎么做分录?
可以把几个月的利息收入总数一起调整吗
不好意思,第一个问题、第二个问题都已经解决完毕,如果是想解决其他问题,重新提问处理。
老师。这边还有5次可以提问哦。可以帮我解答下吗?比较着急谢谢
我这个问题和之前的问题是连续的。
这个是第三个问题了,与结转利润分配无关的问题