你好,应付职工薪酬贷方有余额3.12,是多计提了导致的吗?
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
老师应付职工薪酬个人社保贷放余额,实际应该没有余额才对,怎么去把账调平?
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
2024年6月至12月的工资个税能申报在2024年度吗?实发在2025年庋
老师!您好!客户预存给我们100万,我们赠送3台手机价值3万元,需要代扣代缴个税吗?
老师,很多年未做税务登记的个体户 现在做税务登记有没有罚款
外账要做账,是在财务软件上做,还是要在亿企赢上旬做
以前是外账会计给报的税,现在老板让自己报税,不知道从哪里入手,老师给说下
我公司演出服务行业,有2个人人员只买工伤保险,一个是在兼职人员,一个是非全日人员,我那选择什么单位进入
哪些产品要交消费税范围
开销售发票折扣票如何记账
试算平衡表里的小圈圈里的数字是记账凭证号吗?
老师好,我们是旅游汽车公司,购置税从公户走了37000元,是不是做借:税金及附加37000呢?
应该是,是我接手前就有的
我可以发工资时借方都3.12元吗
你好,如果是多计提了,冲销分录是 借:应付职工薪酬 3.12 贷:管理费用等科目 3.12