你好,应付职工薪酬贷方有余额3.12,是多计提了导致的吗?
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
老师应付职工薪酬个人社保贷放余额,实际应该没有余额才对,怎么去把账调平?
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
老师,非常感谢您的帮助,帮了我大忙,请问这个40元津贴,可以用相关补贴代替吗
你好,建行对公转个人跨行转账,过了24小时了还没到账,是被退回了吗?
员工给公司造成重大损失,扣款如何在工资中标注扣款明细
注销公司,从开公司起就开过几次发票,现在注销公司需要什么流程和资料啊?要做账嘛?
老师,没明白5月份的一人一号
你好,老师,我们去年认定下来高新技术企业了,那么年度汇算清缴表里面的高新优惠明细表必填吗?
基层群众自治组织特别法人怎么报企业所得税税,是按民非的报还是企业
非常感谢老师的耐心指导,总结的非常到位用心,必须好评,请问第二年的40元岗位津贴我可以不明说,用相关补贴代替吗
以前销售给客户的,现在客户退回了,但我现在无法开出红字销项发票了。我账务处理怎么做?纳税调整项目明细表怎么填?
跨境电商需要交关税吗
应该是,是我接手前就有的
我可以发工资时借方都3.12元吗
你好,如果是多计提了,冲销分录是 借:应付职工薪酬 3.12 贷:管理费用等科目 3.12