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工会经费返还怎么做账,之前没有计提,分录是借:管理费用-工会经费 贷:银行存款,也没有工会专户,现在返还到公户上了,能不能这样记?借:银行存款 借:管理费用-工会经费(负数)

2021-01-04 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 11:49

是的,就是这样做分录的。

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快账用户7531 追问 2021-01-04 11:53

我看有老师说贷方记其他应付款-工会经费,如果有工会专户是不是这样记?

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齐红老师 解答 2021-01-04 12:04

是的,有工会专用户是这样做账。

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快账用户7531 追问 2021-01-04 12:14

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-01-04 12:18

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是的,就是这样做分录的。
2021-01-04
那现在返回了 借,银行存款 贷:其他应付款—工会经费
2024-01-17
1.计提工会经费时: 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬 2. 上交工会经费时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 3.返还工会经费时: 借:银行存款 贷:其他应付款——工会经费 4. 返还工会经费使用时: 借:其他应付款—工会经费 贷:银行存款
2020-12-30
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-07-08
你好 借银行存款 借 管理费用 负数
2020-08-16
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