借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 小规模做 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
买税控盘的费用760,在缴纳增值税时抵减了 这部分怎么做账务处理
老师我5月缴纳了税控盘的服务费,然后6月缴纳5月增值税的时候我全部抵扣了了进项280,分录怎么做呢?
做账时本来需要缴纳增值税,但是申报时有加计抵减,全部抵清了,不用交增值税,账务处理怎么做?
税控盘技术服务费抵减了增值税怎么做账务处理了
老师,税控盘缴费之前会计都给做到增值税减免里面了,这个费用报税的时候也没抵,一直挂在那,是个负数,这个怎么处理
公司抵货款抵来抵去特别混乱,公司抵货款有什么好的建议呢?
个人借给公司钱,需要代扣个人所得税?怎么计算
老师: 我们是酒店我们新增了6800元的床垫床箱按照多长时间摊销呀?
#请问# 产生的评审费在开票时项目名称用:其他咨询服务后 审核没通,不知道怎么填了
老师,经营范围如下图:公司合规性管理制度、内部监控政策及程序说明以及内部规章管理制度怎么写呀,请教
如果我办完了核定征收,怎么从对公账户把钱提出来啊?我个体工商户就我一个人。公转私还是提现啊?比如我要每个月提出来10万怎么弄?我这税务局说一年6万利润是免个税的。交点税没关系,别有违规操作就行。
老师,帮我看下这段话(企业当年发生以及以前年度结转的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除,超过年度利润总额12%的部分!准予结转以后3年内在计算应纳税所得额时扣除)帮看下我的理解对不,比如本年利润总额100万,计算最多扣的公益性捐赠支出100*12%=12万,比如捐赠支出19万,则最多扣12万,剩下的7万来年抵扣,比如第二年利润是50万,那最多扣50*12%=6万,第二年没有发生捐赠支出了,那么就只能扣6万,还有1万得第三年扣,如果第三年利润总额是120万,那么最多扣14.4万!如果第三年有公益捐赠支出6万,那么第三年可扣6+上年余下没扣完的1=7万,可以这样理解的吗
老师,一般纳税人纳税不是可以抵扣吗,抵扣的话还需要减去税额吗
社保局发的生育津贴,公司不转个人,账上挂着其他应付,能不能走取现金冲账
今年增值税专票有什么税收优惠?