您好,您的意思是您作为购买方,自己去代开发票,是吗?还是?
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
收到代开发票。我是购买方。代开的时候交了增值税,附加税等,应该怎么做账。
收到代开发票。我是购买方。代开的时候交了增值税,附加税等,应该怎么做账。 代开发票以后还开具了一份类似完税证明的东西。里面有,增值税,附加税等
老师你好。2024年11月的一张进项票 税务通知2025年3月份做进项票转出 我应该怎么做分录。需要修改2024年报表吗
我们销售大部分没签合同,那没签部分交印花税,要按含税还是不含税,还是要不要交印花税
老师你好,请问公司招聘未满16周岁的,可以报个税吗
老师,如果公司没有任何收支,只是有一笔利息收入,现在我财务报表上带出来了利息收入,那我利润表上带过去的,收入支出0利润为利息收入,这样我利润表报过去合适没
公司股权转让,自然人股东把股份转让给其他公司,双方缴纳的个人所得税和印花税由我司承担,会计分录怎么做
老师你好,初期建账的时候,老板把一个产品型号搞错了,18000个的产品价格7.5,然后把3.5价格产品6840,实际产品3.5价格是18000个,7.5价格的产品是6840,那现在这么去做借贷回来,这笔金额相差很大的
老师,计算服务合同缴纳印花税吗?合同金额530万,不含税500万,印花税怎么算
你好老师,我想咨询一下汇算清缴的时候,下面让填写股东信息,带红色星号的是必填项,不填不可以是吗?
老师好 我们反聘退休人员,只能买个商业意外险吧
派遣公司代扣派遣员工伙食费返回用工单位对公账号,需要用工单位要写函还是写收款收据好呢?
是的,我们作为购买方,去找税务局代开的发票
这样的话,建议这样做 举例 借:库存商品等 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:银行存款 支付的附加税等税款,直接做 借:营业外支出--其他【这个支付的税款,到所得税汇算清缴时,要做纳税调增的】 贷:银行存款
附加税直接做营业外支出?不用单独做出来明细么
不用的,这样做分录,会使您所得税汇算清缴取数非常方便的。
好的。谢谢您
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!