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企业自用气,放到销售费用里面,现在要提税,请问应该如何做账?

2021-01-01 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-01 19:37

你好 天然气公司自用吗 用在生产经营的吗

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快账用户2540 追问 2021-01-01 19:45

是放在销售费用里的

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快账用户2540 追问 2021-01-01 19:45

是不是相当于视同销售

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齐红老师 解答 2021-01-01 19:59

你好 不一定看用途 你生产经营的不需要视同销售

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快账用户2540 追问 2021-01-01 20:00

那不是生产经验的,就要提税吗?

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快账用户2540 追问 2021-01-01 20:00

借方科目怎么填

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齐红老师 解答 2021-01-01 20:00

你好 自己生产的是吧 需要 比如用在福利费

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快账用户2540 追问 2021-01-01 20:03

自己采购的然后没有用作销售,用在员工食堂

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快账用户2540 追问 2021-01-01 20:11

老师请问应该如何做账呢

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齐红老师 解答 2021-01-01 20:20

不交税 借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷库存商品

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你好; 借其他货币资金贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ; 提现后做 :借银行存款贷其他货币资金
2022-05-16
 你好 ;    借 其他货币资金贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品    
2022-05-16
借固定资产清理9000 累计折旧,1000 贷固定资产1万 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项税额1035.4 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者营业外收支。
2024-07-01
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