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老师!未交增值税期末借方余额有0.01怎么调?经查是由于历年销项发票税额少做0.01导致的!

2021-01-01 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-01 17:43

你好,可以调整,借应交税费--未交增值税(负)0.01,借营业外支出0.01

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快账用户2270 追问 2021-01-01 17:46

老师!怎么理解这笔分录呢?申报表上是正确的!

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齐红老师 解答 2021-01-01 17:58

你好,这个是当时,因为小数点的关系没有及时调整造成,

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快账用户2270 追问 2021-01-01 18:00

直接按您给的分录调整就行是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-01 18:01

你好,是的,也可以计入管理费用,

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你好,可以调整,借应交税费--未交增值税(负)0.01,借营业外支出0.01
2021-01-01
同学你好 计入营业外
2022-03-14
您好 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2020-11-06
你好; 现在补结转即可。  你销项税和进项税都没有结转吗 ?    现在就是结转到应交税费-应交增值税- 转出未交增值税贷方去了吗?   
2021-11-04
你好,同学。 你这里应该交的增值税为5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你这应该是未交增值税借方余额 534199.25 借,应交税费 未交增值税 差额部分 贷,应交税费 留抵 税额
2020-10-30
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