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今年计提的应交税费——未交增值税,比实际缴纳的增值税多,要怎么处理

2021-01-01 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-01 14:32

你好,那是计提错了还是为什么少交了

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快账用户5779 追问 2021-01-01 14:33

计提错了

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齐红老师 解答 2021-01-01 14:34

那反分录冲掉差额即可

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快账用户5779 追问 2021-01-01 14:34

怎么写分录?

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齐红老师 解答 2021-01-01 14:44

借:应交税费 -未交增值税 贷:应交税费 -应交增值税(转出未交增值的)

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你好,那是计提错了还是为什么少交了
2021-01-01
你好,需要补做计提处理。 做你之前计提增值税的分录,金额50就是了 
2022-05-24
同学你好,会计分录: 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税或者销项税(红色)
2020-12-30
你好 你们有差异的话 你就做一笔 :借应交税费-未交增值税贷营业外收入 。如果这个1分钱不缴纳了就结转下
2021-01-21
你好,这个差额计入营业外收入。
2022-02-15
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