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Q

老师,我收到的进项专票不想抵扣销项,但是想入成本应该怎么做?

2020-12-31 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-31 07:51

借主营业务成本 应交税费待认证 贷银行存款 别勾选

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快账用户3257 追问 2020-12-31 07:59

老师,完整过程从购料开始到下次在抵扣,您帮我做个完整的分录可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-31 08:01

你好 借原材料 应交税费待认证 贷银行存款 借生产成本贷原材料 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品

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快账用户3257 追问 2020-12-31 09:02

老师,要是12月份的成本发票已开了没收到,可以到明年1月份入账吗

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齐红老师 解答 2020-12-31 09:07

你好 可以做的 可以的

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快账用户3257 追问 2020-12-31 09:23

老师,我公司去年10月份买了2台挖掘机,付了首付后期一直在分期付款,发票今年12月份才给开出来,之前一直未入固定资产也没有计提折旧,可以从收到发票的这个月开始计提折旧吗?还有一台是付了一半钱了也是12月给开了一半钱的发票,我这个又该怎么入账怎么计提折旧?前期都没有入固定资产也没有计提折旧。在所得税报表里我没有填过固定资产那个表,需要补填吗?

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齐红老师 解答 2020-12-31 09:39

你好 可以的 安全额做固定资产 你要一次抵扣的话需要填写

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快账用户3257 追问 2020-12-31 09:40

如果不一次抵扣还用填吗老师?

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快账用户3257 追问 2020-12-31 09:41

正常折旧

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齐红老师 解答 2020-12-31 09:43

不用 不管了就可以的

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快账用户3257 追问 2020-12-31 15:45

如果一次性扣除的话后期还得再转回来是吧老师?

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齐红老师 解答 2020-12-31 15:50

你好不需要转回来,以后每年都需要调整。

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快账用户3257 追问 2020-12-31 16:00

只调表不调账是吗老师? 、

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齐红老师 解答 2020-12-31 16:18

你好 是的 是的 是的

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借主营业务成本 应交税费待认证 贷银行存款 别勾选
2020-12-31
你好 借:主营业务成本 贷:应付账款 后面你们抵扣了 借:增值税 贷:应付账款
2022-12-09
您好,按照通常放在先放到应交税费-应交增值税(进项税额);规范做法是本期收到本期就要勾选,没有销项,就是留抵税额可以申请退税或者下期继续抵扣。
2022-05-14
把进项的科目计入应交税费-待认证进项
2023-01-08
你好,这个不行的呢,要不就入账才能抵扣,不能不入账抵扣的
2021-10-25
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