那个福利不算的,只算工资总额
公司买了两只羊肉,为了冬天职工吃。在做职工福利费时,借:应付职工薪酬--职工福利费;贷:现金或银行存款,在月末结转时,借:管理费用--职工福利费;贷:应付职工薪酬--职工福利费 是吗老师。
应付职工薪酬里面包括工资和职工福利费,汇算清缴时是拿个税申报工资和应付职工薪酬总数对比,还是和应付工资对比呢?因为这部分福利费也没申报个税,是聚餐和过节发东西的,现在个税申报的和应付职工薪酬总数不一致,差了福利费
老师请问,申报残疾人保障金的工资总额,包括应付职工薪酬里的福利费吗
老师请问:应付职工薪酬-职工福利费月底的时候有余额吗?如果有员工报销了餐费报销的时候写了借:应付职工薪酬-职工福利费 月底的时候这笔一直在借方吗
公司过年过节给员工的发的米面油福利,在做汇算清缴的时候算是福利费还是算在工资薪金里面,中秋节的福利没报个税,春节的报个税了。两笔做账的话都放在福利费科目里面了,也过了应付职工薪酬-福利费科目
多子女家庭,赡养老人这块,如果有人填写了3000元,其他人还能填进去吗
老师 我公司房租是从2025.1到2025.12租金35000可合同是2025.2月签订的 租金定在2025年交 怎么做分路啊
老师,给客户开年返是开的蓝字发票的销售折让,给开错了,客户那边也确认了,怎么办
老师我想再咨询一下,我公司是搞充电桩的,也都是我们自己搭建的,这种人工费我们计入成本,还是计入固定资产啊?
请问有深圳个税税率表吗,那个阶梯的,包括速算扣除的
老师好,现在从事会计工作还需要会计证吗?
销售费用-返利,给个人客户的需要个人缴纳个人所得税吗
个人独资企业经营所得可以弥补亏损吗
母公司投资子公司500万母公司缴纳印花税吗?
老师您好,请教一下,本月国内销售产品开了500万元发票,销项税为:65万元,出口销售开票开了200万元,销项税为26万元,本月进项共计是60万元,那我这个月在认证发票,报税时,我怎么把这个60万元的进项分摊给这个国内跟出口对应的销项税呢,供应商给我们开的采购发票,没有区分内销采购原材料跟出口采购原材料发票,全都打包一起开具了,