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我公司之前为借调来的人交了社保,当时我是这样记账的。借管理费用贷应付职工薪酬让转账的时候是借应付职工薪酬贷银行存款,然后现在他们之前的公司承担这部分单位部分的社保,我收到这笔钱应该咋记账,咋冲呢

2020-12-30 00:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-30 05:41

如果说对方公司要承担的话,就表示不是你的费用呀,你现在是借银行存款贷管理费用冲减之前的管理费用。

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快账用户5780 追问 2020-12-30 07:58

那应付职工薪酬不需要冲把

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齐红老师 解答 2020-12-30 07:59

不用的,应付职工薪酬,不用处理。

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如果说对方公司要承担的话,就表示不是你的费用呀,你现在是借银行存款贷管理费用冲减之前的管理费用。
2020-12-30
同学你好 发工资的时候 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷其他应付款-社保 贷应付职工薪酬社保单位部分 借应付职工薪酬社保单位部分 贷管理费用社保单位部分
2024-04-01
你好,借管理费用-社会保险 负数,职工薪酬-社会保险,负数
2024-04-01
你好,你的这个做法是对的。
2024-12-06
你好,是可以这样写的
2022-04-19
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