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内账怎么做?销售格力空调的一般纳税人,有很多零售,从2017年开始营业,一直没做内账,目前为止还有一部分2019的未收款,现在如果开始整理内账的话,需要把以前卖的货也做进来吗?如果做进来的话,那工作量太大了,而且已经过去了,但是如果不做进来的话,那现在收到以前的货款怎么入账呢??

2020-12-29 22:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-30 05:44

这个内部账务的话,就是按照你的真实性来做账的,以前卖的货,你把这个利润算出来,直接作为你的这个年初未分配利润作为期初数据就可以了,然后之前欠的钱你正常放到应收账款。那么你现在收到钱的话,就是借银行存款贷应收账款租赁,首先把之前的数据清理出来,作为期初余额建账。

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这个内部账务的话,就是按照你的真实性来做账的,以前卖的货,你把这个利润算出来,直接作为你的这个年初未分配利润作为期初数据就可以了,然后之前欠的钱你正常放到应收账款。那么你现在收到钱的话,就是借银行存款贷应收账款租赁,首先把之前的数据清理出来,作为期初余额建账。
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