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11月份已经结账,1 2月发放11月份工资的时候工人说不对,又给他多开了20,这20我这月咋做分录

2020-12-29 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-29 11:47

同学,你好,下月工资的时候,多做20元,发的时候,少发20元,就和这次冲平了。

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快账用户9534 追问 2020-12-29 11:58

借,成本,贷现金,这样可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-29 12:00

同学,你好,不可以,不是一回事,成本要发票了,这个本来就是工资的一部分。

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同学,你好,下月工资的时候,多做20元,发的时候,少发20元,就和这次冲平了。
2020-12-29
直接在12月份进行更正处理。
2020-12-29
你好,当月计提当月支付就可以了,
2023-11-30
预支借,其他应收款,贷,银行存款200, 发工资 借,应付职工薪酬工资,贷,其他应收款200,银行存款。
2024-12-29
对于个人社保,全部用”其他应收款——代扣个人社保“核算,就可以了。
2021-01-12
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