您好,可以混合使用。混合使用不影响会计平衡等式
请问老师:损益类的科目只有月末结转的时候才能出现在各自的相反方向 的科目吗,如果损益类科目需要冲减,是不是只能做负数,会计上有没有什么规定,比如说买了办公用品,做了借方管理费用,后来退回了,是要做管理费用的负数,还是做相反的分录,把管理费用放到贷方冲回。
老师,我想问一下比如说做某个会计分录,借贷方可以是资本类科目和负债类科目混合使用么?而且在做会计分录混合使用各科目时候要遵循资本类借增贷减、负债类借减贷增么?
你好,那个晶晶老师,我想问一下他这个分录的话,他这个接待是按什么样的性质来来来来写的,我有我这个地方之前的我还理解,现在慢慢的有的有点混,所以想问一下你。他这个我是不是可以这样理解,他这个所有的都看,这个以借方为为分分录的话,以借方为主,就是如果分录这里借方是资产类的话,那就是借增贷减,如果借方是负债类的话,那就借减贷增至于说他的这个借的内容和贷的内容的话,它不存在是哪一类的,是不是。
老师早上好,请问以前老会计记账时购进原材料时的会计分录是 借:原材料 长期待摊费用—待抵扣进项税 贷:应付账款 而我接手后做的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证税额 贷:应付账款 现在资产负债表平衡,就是长期待摊费用科目借方一直有余额,这种情况怎么处理啊?
您好,老师,咨询一个问题,对于收入和费用的期末结转,按照老师讲课,是对收费与费用的净额进行结转。但是在学习实操的时候,一般对收入的结转,比如收入类的账户,都是借:收入 贷:本年利润;费用类科目比如主营业务成本是:借:本年利润 贷:主营业务成本,那么如果损益类某一会计科科目下借贷两个方向都有金额的,如何进行结转和做分录
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24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?