你好,给职工的体检费 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师我们工资一部分老板已经发给职工了,现在账上一分钱没发怎办,账上有靠近200万的工资没发,怎么取出来,还有计提的工资计提多了怎么把他再计提少一点
你好 工资全部是老板个人垫付? 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
老师,还有网银注册账户服务费怎么入账
你好,网银注册账户服务费 借:管理费用,贷:银行存款等科目
这个工资我工资表做好了,请问怎么冲销,计提的工资表怎么改
你好 冲销多计提,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目 可以做一个负数的工资表作为上述分录附件
职工体检的那个借管理费用二级科目是什么老师
这样对吗?老师
还有利息这样对吗?
你好,职工体检是这样做账务处理 利息收入是这样
老师请问开了票确认了收入需要做哪些凭证,老师请问这两个什么时候入账,少个月开票了这两个分录没写,报表全错的
你好,开了票确认了收入,需要做收入分录,结转成本分录 开具发票的时候同时做这两个分录
结转成本分录怎么做
你好 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
因为之前还是11月份这个,没有结转,然后到12月补结转 还要先做个库存商品的分录怎么做老师
你好,12月份补做结转,也是这样处理啊 借:主营业务成本 , 贷:库存商品