您是制造业吗?如果是与在产品相关的费用,按理说是需要通过制造费用来摊销进入产品成本,销售时再结转成本。
我们公司是新企业,前面三个月购买的易耗品(没有领用登记,金额共计2万多,比如机器用油,纸箱,酒精等),我做分录时 借:制造费用 贷:周转材料~易耗品 但我们这两个月没有生产成品出来,主要调机测试买那些易耗品,月底现在那些材料用完了没有结余,我要怎样结转制造费用,可不可以把他直接结转到主营业务成本,即 借:主营业务成本 贷:制造费用
我没有通过制造费用核算,直接将发生的费用计入了主营业务成本,现在审计局需要做出调整,这个怎么办呢?
我们公司是广告制造业,就是比如广告牌做出来 ,但是有些还需要安装, 那这个安装费用,我是计入主营业务成本-安装成本,还是计入销售费用 安装费用啊,在这个核算规则上我拿捏的不是很准, 只是确定的是 ,这个安装费用肯定不能计入制造费用‘
下列经济业务事项中,体现了重要性会计信息质量要求的是A对主营业务核算时,设置会计科目有主营业务收入,主营业务成本,税金及附加,销售费用B对其他业务核算时设置的会计科目,有其他业务收入,其他业务成本C将购买的价值不大的办公用品直接计入管理费用科目D销售商品发出货物后,发现购买方财务状况恶化,故没有确认收入
老师,23年12月新注册公司,目前没有收入,也没有发放工资,那业务招待费费又发生,这个怎么办? 直接计入管理费用有-业务招待费 那这个标准我怎么核算 24年才开始的呀,你在担心啥呢? 年底在按营业收入14%以内来计算纳税调增吗? 业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入(营业)收入的0.5%。 老师那这样是不是计入开办费更好?开办费不用受营业额比例限制?
客户法人私户付款到我们公户,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以这样操作吗
客户法人私户转我们公户货款,要求我们开给他们公户的进项发票,不开个人抬头的,可以这样吗
成立的个体户可以开专票吗
客户用他们法人私户打给我们公户货款,要求我们开他们公户抬头的进项发票,可以吗
老师,只有酒店发票和餐费的发票,应该怎么记账
客户私户付我们公户货款,要求我们给他们开他们公户的进项发票可以吗
老师您好,我们24年有一笔财务费用190万,当时说没有发票,所以24年汇算清缴时候我们调增了190万(最终利润还是亏损的状态不需要交税),然后25年我们无意中发现对方給我们陆续开了100万的普通发票,应该是还没有开完。我想的是24年的处理不变,还按照调增190万处理。把收到的所有发票做到25年的帐上。但是不知道该怎么账务处理呢?
老师,我上月收到一张发票,借待认证进项,当️认证了,已做进项税额,下月收到冲红发票待进项转出贷方,那么又收到一张正数发票我又借待认证,那么我发票查询那里是一正一负抵销无税额,那么做账的话不是还有个待认证正数发票的税额吗,这样发票平台跟做账当月的待认证发票税额对不上要怎么处理呢,待认证进项税额也多了这个税额要怎么查出问题呢
老师您好,请问小微企业需要税务出具什么证明增值税附加才能减半缴纳吗,公司资产总额,人数,年纳税额都符合小微。还是说,自己申报的时候选择符合小微就可以了
研发费用里有电子设备折旧费,这个可不可以归集在研发费用里,正常填a107012 a107041,但是不对折旧费加计扣除呢,因为之前会计没有把这个折旧费计入加计扣除金额里,我不知道为什么,想必有他的道理,我也不想让折旧费加计扣除了,避免再出乱子。研发费用辅助账里有把折旧费列明
嗯呢,污水处理厂企业,那现在审计局指出这个问题,我如何整改呢
您好,那您按照审计局的要求,将错误的分录冲红,重新做一笔正确的分录。
是一整年啊
你这个回答好水啊
您是意思是一整年的分录都是计入的主营业务成本吗?那您可以在本月一笔调整,冲红记错的主营业务成本金额,然后重新按照正确的分录来记账,同时根据收入成本匹配的原则来结算正确的成本。因为如果是您直接根据费用票计入主营业务成本,会有收入成本不匹配的问题。