你好 购销合同合同金额*万分之三 资金账簿是实收资本*万分之五*50% 具体业务要再描述一下
请问老师,印花税的缴纳,我们公司有两种,一个是购销合同,一个是资金账簿,分别怎么核算呢? 如果没有合同,直接拉货开票转账,那该如何处理?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,麻烦你了,有个问题想请教下,有家公司已经拉了砂石,但是没签合同已经上百万了。对方发了个合同很不合理,合同对方是甲方,我们是乙方,条款必须按他们的来,这个合司怕是一时签不下来了,那现在我喊统计给了我个我们单方面的结算单,我先暂估入账,那如果合同一直签不下来,对方一直不付款,那我们该怎么处理好呢。谢谢
老师 我们有两个分公司在同一市但在不同的地区,如果在一套账里面核算,那么如何区别总公司与两个分公司的营收和成本准确核算呢,如果是单独建账,那么一是涉及开票是用总公公司统一开票还是分公司各开各的,二是后期合并申报怎么合并好呢
老师:您好!我公司的法人是供应商的业务员,两个身份,我公司签订合同有两种,一种是客户直接与供应商签订,这样的情况下,我公司法人就是供应商的业务员,按照业务费给法人,另外一种是客户直接和我们公司签订合同,那么销售的货物需要找供应商进货,这个是合作的关系,但是,我们欠供应商的货款都用业务费抵扣了,那么这个应付账款如何核销呢,具体的会计分录是什么呢?
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
老师,所得税汇算清缴中的业务招待费,包含管理性质的招待费吗,比如请政府领导用餐?
老师,采购款6000元,是单位法人支付的,现在需要报销,能采用现金支付吗
你好,请问出口的货物贷代是不给主提单的吗
老师好,请教一下,当拿到24.12月份增值税申报表时,怎么知道当年增值税税负,看哪一栏金额除以当年销售额呀
老师,下面表的数据原值那一行的所有数据来源,根据账上的哪个数据填,依据是什么,是借方还是贷方,非常感谢
补缴以前年度税款,产生的滞纳金需要用“以前年度损益调”整科目吗
老师,我小规模时期购进了一辆车,现在是一般纳税人,当时小规模时期是没有抵扣发票的,现在要卖出去这个车,需要缴纳几个点的税?
你好老师,想请问一下公司做吊装运输服务的然后开票税率不一,那我的进项票也是开票税率不一的,那我客户要我算进项票差多少,我怎么算,是不是也要按照税率不一的情况来算进项呢
老师,小规模季度开一张整30万的普票,免征增值税吗?
1.注册资本200万,实收资本0,这种情况资金账簿怎么填表怎么缴纳? 2.购进沥青开票200万,然后卖掉沥青开票300万,没有合同,直接从上个公司拉货去另一个公司,我们公司只是赚个差价而已,这种情况怎么计算购销合同
您好 1填写0 2,按规定是合同金额乘以万分之三,您没有合同您就按您税务局的规定交纳,因为有的地区是按收入核定征收
请问老师1.认缴期限比较长,那如果公司各股东就是不着急缴纳,那实收资本总是0,资金账簿也总是填0了,这样合适吗?还是说让股东们交点意思下。 2.如果缴纳注册资本金,是直接打入公司公户,然后入账实收资本就可以吗?还是需要去什么部门认缴? 3.那如果有合同就用当月所有销售的合同总价款减去所有购进的合同总价款在✖️万分之三吗? 4.这些合同价款也就是含税价对吗?
1章程约定的时间到就可以 2做实收资本 工商网上公示 3那如果有合同就用当月所有销售的合同总价款%2B所有购进的合同总价款在✖️万分之三 是相加不是减 4税分开就不包括税
5.购销合同是按所有合同的最终差额填写那个栏里吗?
你好 填写购销合同税目里 购销合同:按购销金额0.3‰贴花
合同价都是含税的,是要价税分离用不含税的价款总和填写吗?
你好 合同价要是税分开写的 ,是要价税分离用不含税的价款总和填写