同学你好,交增值税按13%;印花税万分之三;城建税和附加税;
老师您好,我们单位是一般纳税人建安企业,与某一单位签订了建筑安装合同,合同约定甲指定厂家由我单位购买材料,并许诺百分之一的采买费。我单位取得了百分之十六的进项抵扣,并给甲方开具了百分之十的建筑安装专用发票。现甲方要求从工程款里扣除我公司采购材料的进项税,要求合理吗?违反了税法的哪条规定?
老师您好!我公司去年五月份购进小轿车一台,百分之十三的进项税已经全额抵扣了,并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用,所以我们一次性提足了折旧,现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交?买的车钱怎么入账呢?走固定资产清理?还是进营业外收入呢?请老师指教!
老师,你好,我司是一般纳税人,年初我司购买了一台皮卡车,进项票是百分之十三的票,并且抵扣了,价税合计八万,现在公司要以六万的价格买出,我们现在要交些什么税呢?怎么计算呢?
老师您好!我们是一家物流公司,去年一个个人挂了一台牵引车在我们公司,结果没多久就卖出去了,我们开出去的3%的税率,开出去的价格只有2万,现在税局让我们自查,现在找 不到购进发票,什么地方可以查询呢。
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,是以我的卖价乘以13%嘛
老师那个处理二手车不是有优惠政策嘛,我在网上查的资料说是4%征收增收增值税,我又不确定
同学你好 如果卖价是不含税的,直接用卖价*13% 老师那个处理二手车不是有优惠政策嘛,我在网上查的资料说是4%征收增收增值税,我又不确定——这个是对于原来没有抵过增值税说的;现在也不是4%,是3%
老师,卖出的发票是有我司开局,还是直接到二手车市场开局呢?
同学你好,你公司开增值税发票,二手二手车市场开交易发票;
老师,那这个会计分录应该怎么做呢?
同学你好 借,固定资产清理 借,累计折旧 贷,固定资产 借,银行存款 贷,固定资产清理 贷,应交税费一应增一销项 最后将固定资产清理余额转入资产处置损益中
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;