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未开出发票的收入怎样做账啊?

2020-12-24 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 11:33

你好,未开出发票的收入需要正常做收入分录,只是没有开具发票而已 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户2577 追问 2020-12-24 11:54

如果以后也不开票,怎么做呢?

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快账用户2577 追问 2020-12-24 11:55

如果以后要开票,又该如何做呢

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:20

你好 不管以后会不会开具发票,都是这样处理。 如果今后开具发票,就把现在的无票收入红冲,然后根据开具发票情况做收入分录

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快账用户2577 追问 2020-12-24 13:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户2577 追问 2020-12-24 14:14

还有个问题忘问了,已经汇到公户上了,怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-12-24 14:15

你好,未开出发票的收入已经汇到公户上了,分录是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,未开出发票的收入需要正常做收入分录,只是没有开具发票而已 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-12-24
你好;  借银行存款或者应收账款 ;贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税 
2022-08-08
你好 借 应收 贷应交税费 
2021-08-31
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 然后再做发票的, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费就是你红冲之前的无票收入,然后再做发票的
2022-06-01
您好,开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
2025-01-01
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