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老师,我现在发现我之前6-11月的记账错误了,库存商品和成本都没有做对,我是将系统反过账回到当月去修改,还是在12月修改?收入是没有问题的,就是库存商品和成本有问题。也就是我的增值税申报没有问题,但是季报和所得税申报会有出入。

2020-12-24 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-24 10:19

同学你好,你的凭证都装订了,在12月份修改。

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快账用户5950 追问 2020-12-24 10:22

老师,我还没有装订,能返回去修改吗?

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齐红老师 解答 2020-12-24 10:28

同学你好,可以返回去修改,也可以在12月份修改。

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相关问题讨论
同学你好,你的凭证都装订了,在12月份修改。
2020-12-24
同学您好,1、都应该做在今年的这个月, 涉及到以前年度收入和成本的话,通过以前年度损益调整科目,或者您使用的是小企业会计准则的话,您可以直接用利润分配——未分配利润
2022-02-27
您好,等于说申报数据是错的,需要专管员撤回
2023-07-15
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
你之前12月那个12号凭证这个结转成本了,所以才是负数了,这个问题不大,没事,
2020-02-29
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