你好,你们这个平台是你们企业研发项目吗?
老师我们的业务就比较类似美团,就是我们做个软件类似于平台,然后我们收入就是平台管理费,想问一下我们这个软件的成本进研发支出还是主营业务成本,然后平台管理费增值税是怎么教,所得税呢,研发支出能加计扣除嘛
老师你好,我想问个问题就是我们是开发软件的公司,对方委托我们开发软件,对外报价为15万,成本10万,这儿的10万成本就是员工工资是嘛,分录就应该是:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费 成本就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬这个分录是对的吗? 后期又发现这个软件轻微改动后,就可以对外当作产品销售,但最开始没有计入研发费用就没有无形资产就形成不了产品对外销售, 我的这个想法是对的吗,这样又怎么处理
微商总部平台搭建了微商城系统或微店系统,我们成为了平台或系统下属的微商,我们平时为平台做推广写文案弓|客流追物流,但是我们不直接收款,消费者是将货款打入公司账户或者平台的,然后平台直接发货给消费者,也就是说这时候我们并没有进货,也没有收款,他们只是帮助平台做推广赚平台给他们的佣金,这样的微商是不需要注册公司,也不需要营业执照的,理论上说这些微商不是独立的商业行为,而是被平台签约雇佣的职业营销推广人。但这些个体微商获得平台支付推广佣似后,根据法律规定,要交个人所得税。请问职业营销推广人是由微商平台缴纳个税,还是自己直接缴纳?
我司现在有这么一个业务,海外个人车主通过后台APP激活我司软件,然后个人付费,现我司在国内找了一个第三方(类似微信 支付宝)的平台,将这个收入直接提现到我司对公账户上。现有2个问题麻烦以你们审计的专业角度帮我看下: 1、这样操作合规吗? 2、这个收入我们除了要缴纳增值税及附加税,企业所得税,还需要另外缴纳什么税吗?
我们公司是一般纳税人,做了一个平台。客户在上面充值,就是类似于充值卡。比如我们的客户付款100元,买我们的充油卡100元,然后我们又找一些下家来负责充值。但是我们就付款98元。之间的差额就是我们的利润。但是下家就是一些个体自然人。拿不到进项增值税专用发票。我们公司这个属于(经纪代理服务吗?)可以申请差额征税吗?还有就是之前的财务做账,做得比较乱,告成存货是负数,现在如果要理账。怎样把这个调正确?
老师,我发现我这边中小型生产企业大多数又注册个商贸/销售服务公司,问一个朋友说的这样可以少缴增值税,用新成立的公司专门做销售用,即使升为一般纳税人按服务6%开票,我想问是这样的吗?
朴老师您好 请问3月27日的DeepSeek与电子表格相结合课程回播不了 是什么原因?
给单位一员工报一笔6万的个税,本来是23年11月和12月报,结果放到了24年1、2月了,现在能更正过来吗,更正的话23年就得按5万补税吗,还有员工个税app上23年不是已经汇算了,现在更正,他那边要重新汇算补税吗
老师问下网站里的全盘账实操(建账—期初设置之类的之前练过一次,现在可以重新练习吗?
公司买了一辆车,都需要缴纳什么税款,哪些是在电子税务局平台缴纳?车辆的入账价值怎么计算?能详细讲一下吗
老师,老板不想交分红个税,让供货商多开成本票转走,可行吗?还有其他方法拿钱吗
老师,外贸企业进出口涉及到代收代缴,以及配件和修理费的这些杂收杂付的业务,报关和不报关,以及进项开票的要求,这些账务怎么处理合适呢?
老师,新设立的二级分支机构,第一年汇总到总公司申报企业所得税,分公司那边寄无法申报所得税,第二年我也备案了也是汇总到总公司缴纳,第二年是不是要分公司先预申报所得税,后面汇算清缴时再合并到总公司申报所得税
老师,先算税负再✓进项后结转增值税对吗?算出增值税再申报增值税,附加税,印花税,所得税后再根据申报金额做账要稳妥些对吗?那申报时次月做账也到次月了凭证日期也是次月的吗?
老师,我公司在以前年度给员工发的工资,在今年3月退回来了27万,要用以前年度损益调整还是红冲管理费用,在税务局备案的是小企业会计准则
是委托研发
委托研发?,别人委托你,还是你委托别人
我们委托别人
那你可以进研发支出核算,可以加计扣除的
我直接进主营业务成本可以吗
那你没法加计扣除的
我意思这个做法对不,因为我看有的人说进成本不影响利润,但是是不能进主营业务成本的
?进成本不影响利润?不对啊,影响利润的
进成本和进研发费用不是都是成本吧,最终的未分配利润不是不受影响嘛
你研发费用月末要结转到管理费用的
结转管理费用的是费用化支出
对 研发支出分费用化和资本化支出