同学,你好,开个红字发票给对方入账
老师,你好,我公司年初开了20万的普票出去,现在收不到钱,我让对方公司把票退回来冲红,可对方说入了账了,让我这边做资产损失处理,合理合规嘛?我们公司应该怎么做?
公司去投标,对方公司是一般人,说开普票也13个点,就说不开票了,不对公转账,让把钱直接转给他们,这样做我们应该接受吗,有什么弊端,如果接受,钱在公户,怎么转呢,毕竟90万,转私护不合理
老师,增值税发票综合服务平台里面抵扣勾选出来的专票,是开错的,不应该开给我们公司的,让对方开红字发票冲掉,我们这边系统是不是就没有这张发票了?我们要不要做什么处理
老师您好,请问一下: 我公司2018年开出一张发票给对方单位,后来这个项目不通过取消了,对方2018年的时候就把发票联退回来了,但我司以前的财务没有做红冲处理,所以导致这笔账一直挂着,现在应该怎么处理呢?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是今年税务局联系我说,给我开了进项的一家公司有问题,让我们把对方开过来的一张做进项税额转出,然后我在2.28日做了进项税额转出的账务处理,现在对方公司联系我说他们的公司合适了,让我把 做了进项税额转出的票给他们,老师这样能行吗,还是现在这种情况应该怎么处理合适呢
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
那我们这边喃?
红冲原来的应收账款
那我做账的原始凭证喃,开红字给对方?不需要收回之前的蓝字发票?
不需要收回,直接开,然后红字给对方