你好 你们是一次的你们开 分包出去他也是异地的他也得去开
老师,我想请问,异地做工程项目的,都需要办理外经证吗?外经证是由谁去办?比如,我是总承包方,把部分工程分包出去给分包商或者材料商他们去做,那么这个外经证,是由分包或者材料商他们自己去办理吗?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入,然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入,这种我需要结转成本吗?是按照我们卖给他们销售商品的成本结转?还是按照我们公司实际成本结转啊?我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做,拿回来假如实际存货对不上,和银行存款也对不上?我可以继续我接的进货销售做吗?可以不调吗?我有没有责任?据说之前的不能改。老板经常不在这里,我是再仓库办公点,签字出证明跟麻烦
老师,请教一下这个图中计算税后资本成本率利用插值法如何计算,能帮我写一下过程嘛?
异地工程款开票 一般纳税人 如何预交增值税 比如开票1000万 怎么算预交增值税
请问老师,甲乙公司是关联公司,甲公司租用乙公司一个门面,甲公司做营业成本,在填写关联报表时,填在了关联成本一栏,那关联收入那栏该如何填写?
老师你好,个体户生产经营所得报个税时,成本需要算计提增值税不?生产经营所得个人所得税如果要加到成本里,该怎么算出来呀
小规模纳税人,所得税汇算清缴,有些调增了,弥补亏损后没有缴税,请问针对此账上需要调吗?怎么调?
施工企业项目毛利怎么计算,请老师们指教
我不太理解,这道题没有给出具体的人数,只给了离职比例,怎样算出每年确认的服务费用的?
老师,我们企业是光伏行业,开出的发票是9个点专票,现在有个问题,有家公司也是同行,现在不做了,把材料转卖给我们,他们不能给我们开出13个点的专票吗?
你好,老师,我非盈利性机构用小规模纳税人的方法做了三年的账,现在民政局那边要求要做非盈利性机构的账务处理,如果我要做非盈利性的账务处理的话,我要怎么才能把我的账导入在非盈利性小规模纳税里面?是不是要重新作账呢?
老师,外经证是总承包方也要办,分包他们也要办?我想问,这个外经证是去哪里办呢?办下来的外经证是在办理什么业务的时候需要提供呢?
你好,对的,在你电子税务局里面就可以。
有了外经证你们才可以去当地施工 需要去当地预缴税款。
老师,去项目工程所在地预缴的时候,需要向税务机关提供项目外经证吗?
你好对的,需要提供。
老师,我想请问,像中建那种,有不同的子公司,这些子公司又在不同的省份下设分公司。那么,像税务申报,是统一在总部申报吗?分公司这些异地项目,只是去当地预缴税款吗?
你好,子公司和母公司是分开做账分开申报的,如果是分公司在异地的,他的增值税附加税印花税等都是在自己所在地,如果是独立核算的企业所得税,预缴自己申报汇算清缴合并在一块
老师,那像分公司这种不具有独立法人资格的,纳税申报是汇总在总公司申报吗?然后分公司所在的异地项目只是去当地税局预缴增值税附加税印花税和企业所得税吗?
不是 看是不是独立核算 独立核算所得税汇总一块 其他的都是分开申报
老师,分公司的项目都是独立核算的。像这缴税,分公司只是去异地项目工程所在地预缴税款,我现在想知道的是,纳税申报也是在分公司来申报?还是汇总至总公司统一申报纳税?
除了汇算清缴一块 其他的都是你们单独自己申报
老师,那分公司各个项目预缴了后,自己申报增值税的时候该怎么申报?建筑工程是9%的税率,如果项目有十多二十个,都已经预缴了,那怎么申报呢?
你好 预缴的在附表四 和主表28栏填写的
老师,是所有项目的预缴都合在一起填列吗?
是的 合计一块填写的
老师,一般在什么时候才会去税局预缴税款?这个也是要看纳税义务的发生时间吗?
你好,建筑异地有工程的,需要预交。