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12.18日支付办公室10-12月租金和物业费,并支付3个月押金,押金开收据,隔天收到专票。请问怎么做账?怎么分摊?

2020-12-23 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 11:48

你好,押金 借:其他应收款 贷:银行存款 支付物业费 借:预付账款 贷:银行存款 收票 借:管理费用-房租 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 不需要摊销,一次计入费用即可

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快账用户5232 追问 2020-12-23 11:49

房租费不需要摊销吗?

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快账用户5232 追问 2020-12-23 11:51

从下个季付开始,季度开始前10天就要预先支付一个季度的写字楼房租和物业费,这种需要摊销吗,一个月房租四万多,物业接近一万

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齐红老师 解答 2020-12-23 11:53

一般跨年,才需要摊销,如果在同一个年度内,可以不摊销

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快账用户5232 追问 2020-12-23 11:54

额额好的

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齐红老师 解答 2020-12-23 11:54

祝您工作顺利,身体健康

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你好,押金 借:其他应收款 贷:银行存款 支付物业费 借:预付账款 贷:银行存款 收票 借:管理费用-房租 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 不需要摊销,一次计入费用即可
2020-12-23
您好,是这样的哈,借  银行存款 贷 其他应付款
2023-11-01
如果是支付一年的,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票也正常做,只不过是不允许抵扣所得税。
2022-03-09
你好!你跨年是去年还是跨到明年去了?你去年做过分录没?
2024-08-02
你好,先按暂估做账,发票来了冲掉暂估然后按发票来入账。
2022-02-20
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