同学你好 请重新上传一下图片
老师,我们是农友农机合作社,(经营范围就是全程机械化服务)现在要提供合作社的无人机给对方农田打药,无人机操作人员还是合作社的,只是不单独计算工资,这个应该开什么内容呢
老师好,合作社经营范围主要有这些内容,都是免税的,还有只有某些内容是免税的呢
老师,您好,如果是农民合作社是有些内容可以免增值税?请问是哪些内容?
老师,如果一个单位经营范围是咨询服务类的,那么如果想要增加经营范围,增加的经营内容有影视制作费或者多媒体制作费这些可以吗
请问现在要签一个合同,合同内容是营业执照上没有的经营范围,会涉及哪些问题,如是否要增加税种?但是公司目前不可能增加该合同内容的经营范围,该如何处理?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐?
老师,有个员工扣了3月她的社保的钱,但没给她买3月的社保,4月要怎么弄?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
跨年度退货的详细账务处理,账套里没有以前年度损益调整科目
2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金,填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里,是填在“罚没支出”还是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老师电梯的发票预付款怎么做账
第二张是税费种认定表
这个是经营范围
最后一个分号后边的 不是免税的
刚刚问另外一个老师说是除了自己种的东西其他都是要交税的,蒙圈了
农业耕种行为也是免税的呢 还有就是向农业生产者出租土地
这个合作社长期和学校合作,给学校倒垃圾,您看一下经营范围怎么改一下可以免税呢
垃圾处理服务不能免税。嗯,这个是。增值税即征即退的。
免税的话,我做账该怎么做呢 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入
分录这样做可以吗
你发的会计分录就是正确的呢
免税的话税额那里不是没有金额了吗?
但是不妨碍会计分录先确认增值税 因为是权责发生制
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利