你好,不可以的,应该是b公司给你们开票
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
无法不去思考自己是如何在自己
老师现在B公司不给我们开票,C个人也不在本地,C想找D个人开票给我们,要我们把这个付出去的款项把账做平
老师我们现在应该怎么办呢?
那这样是有税务风险的,你收到这个票税务从平台查验时有可能造成无效票
老师那我们现在把对公付出去的款项原路全部在退回来可以吗? 退回来之后再由公转私付给C个人,C找D个人去税务局代开发票给我们,可以吗? 还是应该我们公转私,转给谁由谁去开票给到我们
你把钱转给谁,谁就应该给你去开票
老师我们可以直接公转私转给个人吗?
可以的,这个人给你开具发票就没有问题的
老师刚刚咨询个税务局,他们说个人开发票给公司,个人要有1%的增值税,还有40%的所得税,所得税由支付单位代扣代缴,最后一句所得税由支付单位代扣代缴是什么意思呢?
是你在向个人支付所得时,把应该承担的税款代扣下来,你要帮他缴纳个税
比如说,公转私转给A个人6万,要代扣掉6万的百分之40%2.4去交A个人的所得税,到A个人手上只有3.6万,是这样吗?老师
6万除以1.01*(1-20%)*40%-7000这样计算个税,把剩余在做支付
老师不是很懂,能帮忙算下最终要扣掉多少个税吗?
6万除以1.01*(1-20%)*40%-7000这样计算个税,我已经给您算了个税,上面看见了吗?
老师最终结果是12009元吗?我不会计算不知道算的对不对,请老师指点一下
你好,您的计算是正确的,就按照这个税金代扣个税
老师个人这税交的有点多,回归到问题最开始的时候,A公司对公转账给B公司,B公司开发票给A公司, B公司把收到的款项全部转给了C个人,C个人不提供发票,B公司有什么方法把这个账做平吗?
不提供发票,就按照有发票账务处理一样,但税前不能扣除,要调增应纳税额所得额,
老师已经全部转给了个人了,可以不可以在税前扣除呢?应纳税额所得额怎么调整
我上面说到了,你没有发票不能在税前扣除的。调整时是在汇算清缴时有个纳税调整明细表