收到对方13%的进项票,可以抵对方13%的税。
老师,我们是一般纳税人,税率是6%,对方开给我们的进项发票是13%,请问抵扣进项税时是按13%抵扣还是6%抵扣?
老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
老师,我们是建筑公司一般纳税人,开出的票是9%,如果收到对方13%的进项票,我们是可以抵对方13%的税吗?
老师,我们是建筑公司一般纳税人开出的票都是建筑服务-工程服务,如果对方给我们开过来也是工程服务的票,我们可以抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人建筑公司,我们我对方开了9个点的普通发票,供应商给我的进项发票可以抵扣税额吗?
您好,主营业务成本里只有工资和清洁用品,没有设置二级科目,直接借主营业务成本贷应付工资或者银行存款的,这样可以吗?备注里写得很清楚
占股80%的公司如何避免成为母公司?
老师申报个税,发送申报怎么点不了
老师,我有些问题不明白,212题2018年公允120.不就是票面120.确认利息120乘以利率嘛,为什么确认利息还是18年的金额
老师,公司收到投资分红需要做确认收入吗?
业主建立酒店在施工期间需要交哪些税
业主建立酒店在泗洪期间需要交哪些税
老师,我是服务业公司,24年是小规模纳税人,外账一直是代账公司做,每个月就确认十万以内的无票收入,结果利润四五年连年有亏损,25年升级为一般纳税人啦,然后我就把他所有的无票收入都确认收入了,导致季度预缴的企业所得税要缴纳,等到年度汇算清缴时,因为连年有亏损额,所以可能不需要交税,这就涉及到一个退税的问题,我想问退税会引来税务稽查吗?
老师,销是大于进的,已经交了增值税。上月底结转的进项税额小于抵扣的税额,全部结转了进项税15万,可是勾选抵扣却有15万1千,我是一下子不知道这1千的差额要怎么处理?
老师,企业所得税汇算清缴没有发票的银行支出汇算清缴需要纳税调增吗?还是说有金额规定多少以内的一定要有发票
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好的,谢谢老师
好的,祝你工作顺利。请五星好评!
老师,我们有个项目要求开具3%的简易计税发票,但是我们是一般纳税人一般计税,单合同里面已填明我们只做工和提供少许材料,其余材料由建设单位提供,那我们是可以开吗?
老师,我们有个项目要求开具3%的简易计税发票,但是我们是一般纳税人一般计税,但合同里面已填明我们只做工和提供少许材料,其余材料由建设单位提供,那我们是可以开吗?重要材料都由建设单位提供
一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计结算。