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老师好,我是建筑业,简易计税,我们是按结算确认收入的,那给甲方开发票的时候我该怎么做账呢?是直接借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 是这样吗?这是不是按开票确认收入的分录?

2020-12-21 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-21 15:21

同学,你好,这个分录是可以的。

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快账用户9524 追问 2020-12-21 15:24

那这跟开票确认收入是一样的分录呀,这样的话我们的收入就很高了,那是不是就是拿回的成本发票来冲收入?

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齐红老师 解答 2020-12-21 15:25

同学,你好,是的,这个肯定是收入增加了。

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快账用户9524 追问 2020-12-21 15:26

那之后还有个工程结算收入结转,那是不是重复确认收入了

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齐红老师 解答 2020-12-21 15:29

正常应该做工程结算的,这里相当于跨出工程结算,直接做收入了。要不你就直接确认工程结算,结转收主,这样过度一下。

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快账用户9524 追问 2020-12-21 15:52

那是开票的时候我做 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-简易计税 是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2020-12-21 15:59

同学,你好,这个工程结算过度一下,没有问题的

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快账用户9524 追问 2020-12-21 16:00

那我看说工程结算是按完工百分比法下的分录,我们不是按完工百分比也可以用这个分录过度吗?

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齐红老师 解答 2020-12-21 16:02

同学,你好,是的,这个可以的。

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同学,你好,这个分录是可以的。
2020-12-21
同学你好 你们这个收到进项发票要转出到成本
2024-03-07
第一个对的,是的,是这么做的。第二个,如果你收到的是专票,在勾选平台里面选择不抵扣勾选就可以了。
2024-03-07
借主营业务成本贷银行存款。
2020-11-30
您现在这笔分录不变金额负数。
2021-03-05
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