你好,建筑企业工程施工科目的期末余额在贷方(说明是有错误的,应当在借方或者0才是的)
老师,建筑企业工程施工科目的期末余额在贷方该如何结转成本?
老师,成本类科目,工程施工科目期末借方有余额怎么结转呢
建筑行业有收入时结转成本,成本的归集怎么做,如果用借:主营业务成本 工程施工-工程毛利 贷:主营业务收入,这个科目,工程施工合同成本都有余额,如果用工程施工合同成本结转成本,每月工程施工合同成本为0,应该怎么做?
请问建筑工程公司会计“工程施工”科目期末未结转至“主营业成本”科目的余额,在资产负债表里是归“存货”吗?
老师,建筑企业工程还没有竣工,工程施工科目月末怎么结转到成本里面去呢?
请问,去年小规模开了普票,今年想红冲重开怎么办?
个税申报,更换电脑有什么影响吗?
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
历史遗留问题,老师有什么办法解决一下吗?
你好,需要去查明原因(建筑企业工程施工科目的期末余额在贷方),才知道如何调整的
老师,我看了一下,就是前任会计结转主营业务成本的时候莫名其妙的多出来的。借:主营业务成本,贷:工程施工-人工费,这样。现在隔年了,我不知道该怎么处理,希望老师指教?
你好,是因为这样(借:主营业务成本,贷:工程施工-人工费)才导致工程施工科目余额负数吗?
是的,就是这样出现了贷方余额
你好,那就做上面分录的相反分录冲销就是了
老师,涉及到以前年度的损益类科目,调整利润分配科目?
你好,涉及到以前年度的损益类科目,就需要结转到利润分配——未分配利润的
老师,这个得补缴所得税吗?
你好,如果之前年度本来是盈利的,这样调整,会导致需要补交企业所得税的。