同学您好,正常的按照回款金额做收入,然后银行扣掉的部分计入财务费用 利息支出里面
老师,我们是建筑公司,现在有项目甲方要求我们办理兴业银行保函,到时候工厂款打到对应报保函的银行账户上,但是开票的时候我们是银行基本户账号。到时候项目回款了,我们是不是得把兴业银行的流水也得做到账上来
老师,我们是建筑公司,然后现在项目回款都要求办理银行保理,我们这个工程款甲公司支付50万,通过兴业银行保理转账给我们,银行直接扣掉手续费转到我们兴业银行账户,改怎么做账务处理
老师,我们这个项目给甲方中国一冶开票100万元,甲方让我们在交通银行保理了银行保理。现在回工程款是交通银行直接打款给我们办理保函开户的交通银行账户里面。100万元工程款,回款1305300元,银行直接划扣手续费44700元,我们这个怎么做账啊,
老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
我们和商业保理公司就甲方的应收账款签了个有追索权的保理融资业务,比如融资300万,保理公司通过他自己的银行账户把这三百万直接打到我们的三个供应商的账户里,我们应该怎么做账?可不可以把保理公司过账这个账户虚拟成我们得账户做账?借:银行存款300万(保理公司账户)贷:短期借款,然后借:应付账款(供应商1) 贷:银行存款(保理公司账户)?谢谢!
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
借:银行存款675500 财务费用-利息支付24500 贷:应收账款,甲方公司 700000? 这样做吗
同学您好,这样做分录是对的哦
好的,保理的手续费这么高,利息支出这个多金额,没有发票会不会影响年底汇算清缴
同学您好,要有发票才可以税前扣除 要跟对方要的
是要和银行要吗
同学您好,是的 跟银行要的
哪个机构扣的 跟哪个机构要好