借库存商品 借原材料 负数,
老师,是这样,之前月份公司入的一堆材料应该是属于原材料的,但之前入的都是库存商品,这个应该怎么调整,之前有出库,库存商品结存了10万,
老师,请问一下,我之前购进材料,没有取得发票,就暂估入账的, 借:原材料 贷:应付账款 后来结转的, 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票,发现之前估多了20万,要怎么一步步调出去
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
老师你好,由于上个月我把科目用错了,导致现在这个月我要出库出不了,上个月是这样写的,借生产成本贷库存商品,其他这个库存商品里面包含的有一部分原材料,我要把这个原材料加进去,这个应该怎样调整?
我公司是商贸性质的类型,请问购了产品直接入库存商品吗?可以先原材料核酸,再入库吗?这个应该关系不大吧,我之前做了三个月都是这样做的,现在才反应过来这个问题
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
残保金申报表里,上年在职职工工资总额可以按个税系统里提取数据吗,还是根据生产成本,制造费用,管理费用里的工资合计数
工商信息里的出资日期到期了,股东出资金额500万实缴是0,要怎么处理
老师。我们租赁别人的厂房,人家给我们开票。对方交印花税就行了,为啥我们还要交一次。感觉太多了。
有个客户,25年购销合同,他说公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上盖了财务章,我又等着合同归档,这个有没问题?
公司在扩建厂房,新购一批设备,这些设备如果只需要安装,是不是先挂在建工程,安装完就马上转为固定资产?
老师好,信用减值损失是属于损益类科目,还是资产类科目呢?
老师请问22年有笔投资 收益亏损做进24年里,现在汇算清缴要调增填写在哪个表中。
一般纳税人固定资产清理,汽车清理开票怎么开,开几个点
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
那之前的库存商品应该是有一部分配到研发项目的,还有一部分是生产用的,这个要怎么调呢?之前的做法是入库借:库存商品,贷:应付,出库是借:主营业务成本,贷:库存商品;
贷库存商品 负数,贷原材料,
摘要是调整xx凭证,借原材料,借库存商品 负数, 贷库存商品 负数,贷原材料,
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您的意思是还是研发转主营业务成本? 借原材料,借库存商品 负数, 之后更正是借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数, 做,研发支出,贷原材料,
应该是主营业务成本有部分需要转到研发支出里面,这个可以直接调整吗,借:研发,贷:主营业务成本
之后更正是借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数, 做,研发支出,贷原材料, 做这个,按这个做,主营业务成本只能做借方负数不能做贷方 ,借 研发支出,借主营业务成本 负数
那这样调整就相当于库存商品调到原材料,原材料放到研发里面,然后主营业务成本这部分也有部分调到研发支出了是吗
是的,是的,是的,是的,
之后更正是借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数, 做,研发支出,贷原材料, 做这个,按这个做,主营业务成本只能做借方负数不能做贷方 或者 这个是,借 研发支出,借主营业务成本 负数
调整后主营业务成本是负数,那结转损益之后就是期末为零了,是把
是的,是的,是的,是的,
谢谢老师,我再研究下
嗯,你去先看看,我先回复别的学员了