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你好,老师,我公司是销售方,给对方开发票,得按对方磅单数量开具发票,这样就和我单位的出库数量有差额,这个差额怎么记?确实收入的时候。

2020-12-21 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 07:57

您好,差异若是合理范围内做库存调整。即计入主营业务成本。

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快账用户8763 追问 2020-12-21 07:58

我确认收入的时候,按对方数量确认对不对?

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齐红老师 解答 2020-12-21 08:00

您好,是正确的,您出库数量与销售发票数量差异大不?

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快账用户8763 追问 2020-12-21 08:02

不大。合理范围之内老师,我还问你一下,我们的货是一车一票,一车开一张发票,我是一车调整下库存,还是月末一块做个总的凭证?

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齐红老师 解答 2020-12-21 08:08

您好,若能一车一次差额确认是最好的,若不能做到,要做月清

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您好,差异若是合理范围内做库存调整。即计入主营业务成本。
2020-12-21
同学你好 对的,月末做进去就行了
2020-12-21
你好,按照你们单位的出库来开发票,结转成本也是这一个的 第二种也是包含着水分的。
2023-11-15
您好 请问有发货单么
2020-12-15
你好,这种情况金额以结算金额,数量以你方数量为准,合理磅差没问题
2024-07-20
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