同学您好, 1.严格来说是 2.别做假账,别偷税漏税
老师,现在我们公司两套账,是不是有问题啊,财务工资做一套给税局,我这里老板让做内账。我不想做,该怎么办呢?
老师您好!我公司现有内外两套账,想合并成一套账,因牵扯好多老板私人账户付款,请问可行不?如果可行,需要注意那些问题,怎么处理?
老师好, 假如公司有内账外账,我听说两套账不合法,我咋办啊?
老师,公司业务有好多业务取不得发票的,从公司成立只做一套外账,有发票的做进去,没发票的不入账,现在老板考虑到不利公司的发展,想做一套内账,一套外账,内账我建账套,期初数怎么来,老师,求指导
求一个实操经验丰富的老师。公司刚成立不久,公司两个股东是夫妻,公司有两套账一套内账和外账,现在两口子吵架闹离婚打算清算公司,两个人的账全部分清楚。清算的话如果拿内账,税务知道了岂不是说我会计乱做账,要遭,真的怕啦
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
我没做假账,假账就是没有经济发生,也做的,老师, 员工找我报销的时候,有很多没有发票没有收款收据,只有付款截图的,我找领导签字了,做的账违法吗? 这种账如果是公户报销我应该怎么办
怎么才能不偷税漏税呢?详细一点
人呢老师
您可以正常走对公账户的,做到外帐,只是这部分汇算清缴的时候需要纳税调整
怎么纳税调整?
就是没有发票的部分,有利润的话,就需要多交所得税
没有发票的,都是多交所得税的吗? 怎么调的呢
但我不发违法是不?
怎么不偷税漏税
是的,这是属于正常业务不违法,正常交税
好的老师谢谢
不客气,这是我们的职责所在
嗯嗯, 正常缴税具体是啥意思呢?不管有没有发票的都填上吗
是的,是这样子的,正常计销项税额