同学你好 这个很正常呀,都是这样的
老师,请问一下我们公司是摩托车销售的公司,一般客户都是批发给乡镇的,或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额,但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进,是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大,会不会有问题??2年了,都是这样操作的,公户从来不会有客户的钱,公户就是扣税 ,付购进款,还有房租,利息。就没了
老师,您好!想请教一个问题,我司仓库库存“塑胶管”381个暂借给客户使用(客户为国外客户,出口时 是客户自己用他们账户出口,不清楚有没有走报关程序);2. 我司没有做相应的出库记录。 3. 现在客户返还我们的“塑胶管”,但是进关时,海关觉得太重了,需要正式报关进口,需要教缴纳增值税和关税。(此费用由公司的账上已经直接扣费,我司属于消费单位,买单进口形式)。这个客户是大客户,完全不会将我们进口时缴纳的增值税关税补回给我们的。请问这个账怎么做?谢谢!
老师,请教一下,代理记账公司客户进项很详细,销项只开大类,进销存客户自己做,税局问的话怎么解释
老师,代理记账公司给客户记账,客户只有进项票,销项票,出库单,记账公司做账只做了大类,这样税局问的话怎么解释
请问老师,进项发票分别是笔记本电脑,医疗设备。给客户签的销售合同是医疗设备,笔记本电脑都是作为配套一起交付客户的。 这样给客户的发票是只开医疗设备,对吧?公司经营项目没有电脑软硬件 那笔记本电脑应该如何做账? 怎样处理税费低? 谢谢
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
老师,汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填?去年没有填写
老师,预付800模具款,总金额是1650,那这800对方要开发票给我了吧
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
老师, 我们采购的货物,对方暂未开票,我们能否销售给下家,并且开发票给下家
老师,企业收入确认政策去哪能查到?电子税务局吗
老师请问季度所得税报表,第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括(营业成本+销售费用和管理费用,财物费用)请问填那个?
我们付轮组加工费,账务处理怎么做,就是找几个人来工厂加工
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢
比如进项是A-A1-a,销项是A这样行吗?有人说这样库存越来越多,销项是负数,说是这样税局会停票,想知道是不是他说的这样,按照销项这样给他记账报税,对代账公司会不会有影响
同学你好 这个进销存就是他们自己做的,销项按照进项的来开就行了
嗯,现在就是他销项开的不太正规,他觉得那样麻烦,就只开的大类,我不知道这样给他记账行不行
同学你好 大类一致也是可以的
那会像他们说的那样,库存越来越多,销项是负库存吗?
对的,销项是减库存
老师,我是想问,进项是A-A1-a,销项是A,向客户说的这样开票会不会A-A1-a的库存越来越多,A的库存是负的?
没事呀,出库销项是减的,怎么会越来越多呢
他这个不属于进销不符是吗?
如果税局问的话,客户自己把进销存明细能提供就可以吗?
对的,这样就可以的
老师,因为他进项是详细的,销项是大类,这样记账的时候怎么都用的大类,如果税局问的话有问题吗?还是客户能提供进销存明细就可以吗?
一般没事的,有明细就行
老师,还有个问题,还有个客户是销售地暖配件的,他进项是管子,分集水器等配件,销项他开地暖配件这样行吗
可以,但是要有清单的
销货清单客户自己手里是有的,就是没有提供给我们,我记账的时候进项和销项都是只记得地暖配件,这样可以吗?
可以的,这样是可以的
如果税局查问的话,客户有进销存,有销货清单这样就行是吗?金税三期监控下也没有大问题吗?
对的,这样就可以的,